Mês | Junho |
Empenho | 621002 |
Data de emissão | 21/06/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 780,00 |
Valor Liquidado | R$ 780,00 |
Valor Pago | R$ 780,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDA NOTURNA EM LOCAIS PUBLICOS (PREDIOS, PRACAS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
CPF do Ordenador | ***872433** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROGERIO MACEDO PEDROSA |
CPF/CNPJ | ***927733** |
Endereço | AV.JOAQUIM DIO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RONDA NOTURNA EM LOCAIS PUBLICOS (PREDIOS, PRACAS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/06/2021 |
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9 |
1 |
780,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/06/2021 |
780,00 |
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