Mês | Setembro |
Empenho | 916004 |
Data de emissão | 16/09/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTE ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA. |
CPF do Ordenador | ***711293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO DIAS LIMA |
CPF/CNPJ | ***556098** |
Endereço | LOCALIDADE CASTANHEIRO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | BONFIM DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR E REMOVER PACIENTE ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
16/09/2021 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/09/2021 |
250,00 |
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