SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1222003
Data de emissão22/12/2021
Valor EmpenhadoR$ 1.200,00
Valor LiquidadoR$ 1.200,00
Valor PagoR$ 1.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***711293**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA, REFERENTE A FRETE DE VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM DO PIAUI-PI, DURANTE RETORNO DE ATENDIMENTO DE ACOES DE SAUDE ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE TERESINA.
Dados do Credor
Nome do CredorJOAO TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***440660001**
EndereçoAV CAPITAO MANOEL LUIZ, 0, CENTRO, 64780000
CidadeANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/12/2021 9 1 1.200,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
006282 22/12/2021 1.200,00